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关于学校2022-2023年度预算执行与财务收支审计公示
2024-09-25 09:39     (阅览次数)

根据2024年度学校审计工作计划,由审计处组织实施,于2024年9月至10月,2022-2023年度预算执行与财务收支情况进行审计。审计期间,若有需要反映的事项,请向审计处反映核实

审计期间,全体参审人员必须严格执行审计署《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》。违反上述工作要求和工作纪律的人员,将严格按照规定追究相关责任。欢迎广大师生员工进行监督。

联系地址:勤政楼355审计处办公室

联系电话:65786446

违纪举报电话65785630校纪委


审计“四严禁”工作要求

一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

三、严禁泄露审计工作秘密。

四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。


校审计处  

2024925


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